怎么做分录 计提时:借:管理费用等 24344 其他应收款或其他应付款--水电费等 156 其他应收款或其他应付款--扣工资等 500 贷:应付职工薪酬 25000那我计提的时候 借:管理费用-工资2500 贷:应付职工薪酬 25000那我发放时怎么做啊。扣工资及水电不是在发放的时候才扣的吗?
计提时:借:管理费用等25000贷:应付职工薪酬25000代为支付水电费时:借:其他应收款-水电费156贷:现金等156扣工资时:借:管理费用等500(金额用红字)贷:应付职工薪酬500(金额用红字)发放时:借:应付职工薪酬24500 贷:银行存款等24344其他应收款-水电费156